送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-11-23 10:28

您好
请问其他应收跟其他应付都在法人名下吗

蓝忆 追问

2020-11-23 10:42

是的,同一个人的

bamboo老师 解答

2020-11-23 10:43

那可以调账,把应付的钱抵减应收的钱

蓝忆 追问

2020-11-23 10:44

有些是法人垫付报销的钱,记成其他应收款了,2018年的账,小规模企业,可以直接冲会改成应付款,不用借助其他科目吧

bamboo老师 解答

2020-11-23 10:44

是的 可以直接冲回改成应付款

蓝忆 追问

2020-11-23 10:49

请问应收款和应付款挂的多了,时间长了有什么风险吗

bamboo老师 解答

2020-11-23 10:59

税务会让您做账务处理 计入营业外支出或者营业外收入

蓝忆 追问

2020-11-23 11:25

以往年度交税金,计提不对,后用其他应付款调整了,这样的就不用管吗

bamboo老师 解答

2020-11-23 11:40

请问计提的时候分录怎么写的?

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2022-03-10 16:36:55
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