我们杭州公司是一般纳税人,当年买入货车,收到机动 问
1. 转入固定资产清理 借:固定资产清理 14410.98 累计折旧 70987.25 贷:固定资产 85398.23 2. 收到卖车款 借:银行存款 15000.00 贷:固定资产清理 13274.34 应交税费 — 应交增值税(销项税额) 1725.66 3. 结转处置损益 借:资产处置损益 1136.64 贷:固定资产清理 1136.64 答
工商年报中,缴费基础合计,怎么算的,工资每个月就150 问
按你缴费的社保基数计算,不是工资。直接看每月申报的缴费基数 答
收到别的公司返还社保款,怎么做分录? 问
您好,前面公司交了社保计入管理费用了吧 答
若有一个人分别在两家公司任职,一家公司年终奖发 问
两家公司各自按年终奖单独计税规则预扣预缴,次年汇算清缴时只能选一笔单独计税,另一笔并入综合所得。 一、两家公司分别代扣(单独计税) 按月换算税率表: 27600 元:27600÷12=2300 元 → 3% 税率,速算扣除数 0 个税 = 27600×3%=828 元 35000 元:35000÷12≈2916.67 元 → 3% 税率,速算扣除数 0 个税 = 35000×3%=1050 元 二、次年汇算清缴 选其中一笔按单独计税,另一笔并入综合所得合并计税; 多退少补。 答
请问:个税申报没有欠费,怎么提示这个 问
问一下你申报个税的公司是否有税没交?如果已经交了税就只有跟当地税局沟通处理了 答

老师,请问一下我公司开设食堂,每个月扣出员工的餐费,如果我想报销出来这部分餐费,应该如何报销,如何做账,买菜的时候很难拿到发票
答: 你好,你们有支付出去的证明吗?或者是从个人购买的吗?
合伙单位的人来我们公司出差要报销相关食宿费,如何做账?直接报销给他个人,账务上记入管理费用-业务招待费?
答: 你好,让他提供发票,然后借管理费用、业务招待费贷银行存款。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老板拿餐饮发票报销,没有菜单清单。可以做账吗
答: 你好,严格说需要清单,但主要还是看企业自己怎么规定。如果企业没有明确规定,入账也是问题不大的,金额特别巨大的除外。




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2020-11-22 13:47
郭老师 解答
2020-11-22 13:49
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2020-11-22 13:51
郭老师 解答
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2020-11-22 14:00
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2020-11-22 14:04