送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-20 15:54

你好   收到发票 冲暂估  在结转一遍 ;如果 没有差异金额的话  直接把发票附上季度末的凭证后面即可。    

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相关问题讨论
借,营业成本 贷,库存商品 借,主营业务成本 工程施工~合同毛利 贷,主营业务收入 借,主营业务成本 贷,应付账款
2019-11-20 17:07:30
你好   收到发票 冲暂估  在结转一遍 ;如果 没有差异金额的话  直接把发票附上季度末的凭证后面即可。    
2020-11-20 15:54:18
你好,借:应收账款,贷:应交增值税,贷:主营业务收入。
2019-09-20 10:23:22
你好,借主营业务成本,贷工程施工,然后借银行存款,贷,主营业务收入,应交增值税-销项税
2019-07-15 15:07:21
借工程施工贷应付账款-暂估就可以
2020-04-27 17:20:51
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