之前是没有做账,只是根据发票加加减减随便填了些数据申报的。但都对不起来。这种怎么调整,按申报表凑发票入账,然后都在本月作调整分录吗?就怕有的发票也对不上,就不知道怎么处理了
爱笑的保温杯
于2016-09-06 15:21 发布 981次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

您好!建议您这种,先盘点一下,看实际的资产负债表是什么样的。
然后再哪里对不上,就调哪里。
2016-09-06 15:23:35

借应收账款负数
贷利润分配负数
应交税费负数。
2021-04-20 12:31:00

你好!
对的,分录一样做的
2019-09-30 10:15:33

你这个认证这个开红字信息表不是你开么,你这个填写第20栏,做账借借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出
2019-10-15 17:44:51

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
在进项税额转出栏次填写税额转出就可以
2016-12-01 16:20:52
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