老师在不,我想请问一下,公司收到对方的专票,也付款了,我在做帐的时发票没有认证,可以做帐到报表里去不,有一张记帐联的
小成
于2016-09-05 17:48 发布 792次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论

你好,如果月底没有认证,需要做进项税转出,只有认证了才可以抵扣进项税,
2016-09-05 17:50:21

10月份我单位一辆汽车保养维修,汽车店开具17%的增值税发票,开票金额2197,税金319.22。我回来将发票第三联做帐,借:管理费用-维修费2197,贷:银行存款2197。凭证未写“应交税金-应交增值税-进项税”科目。当月也并没有将第二联进行网上认证。11月份我把这张发票进行了认证。我该如何做帐?
2015-11-26 09:36:43

需要的,需要进项转出
2019-01-09 16:21:26

付款做在15年10月,付款日期
费用计入16年三月就可以了,取得发票的日期
2016-04-15 15:51:34

固定资产到货,发票未到或者未认证,和您确认不确认应付帐款没有关系,您如果未付钱就计入应付账款,等日后付款了,就冲减应付账款。至于挂预付都是可以的。
2017-07-14 23:17:55
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