送心意

韦老师

职称中级会计师

2020-11-17 11:57

你好!请问送给银行的原因?

lishiyan 追问

2020-11-17 12:03

就是应为之间的业务关系,

lishiyan 追问

2020-11-17 12:07

业务往来和银行合作做汇票业务还有其他的业务。

韦老师 解答

2020-11-17 12:10

借:库存商品 ,

应缴税费-应交增值税(进项税额) ,

贷:银行存款 。

借:销售费用 ,

贷:主营业务收入 。

应交税费-应交增值税(销项税额),

借:主营业务成本 ,

贷:库存商品。

lishiyan 追问

2020-11-17 12:17

购买进来的健身器材直接就送给银行了,还要有库存吗?
这个我有点不理解,就像是借管理费用_业务招待费,借进项税额
贷银行存款。
因为是业务招待费,进项税额转出最后,不是这样吗,


老师的分录处理我有点不理解,能在解释一下吗?

韦老师 解答

2020-11-17 13:04

这个是视同销售的分录

韦老师 解答

2020-11-17 13:05

你进项税额转出的处理方法也是对的

lishiyan 追问

2020-11-17 13:08

哦明白了。

韦老师 解答

2020-11-17 13:16

好的,祝你工作愉快!

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相关问题讨论
你好!请问送给银行的原因?
2020-11-17 11:57:26
您好!是支付的做什么事情的款项,就写什么分录。比如“XX购买XX牌键盘费用”“购买饮用水费用”
2016-04-26 09:20:26
单位行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用,包括单位行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧(摊销)等费用,以及由单位统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费、中介费等。
2020-06-12 21:42:54
管理费用--差旅费
2017-03-16 17:01:19
你好,如果是业务招待费是计入管理费用,这样便于汇算时做调整
2020-06-07 10:42:38
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