- 送心意
吕小冬老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2020-11-17 11:46
你好,借: 管理费用7000
预付账款 1000
贷:银行存款 8000
取得发票 借:管理费用等科目 贷:预付账款
相关问题讨论
同学,你好
一般是货物到了,发票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款
需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
2019-10-11 11:57:50
你好 没开票的收入你收款了可以做无票收入的 这个是要交税的 你暂估是因为不清楚金额吗?
2019-11-15 16:01:01
虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
2024-08-22 17:09:16
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吕小冬老师 解答
2020-11-17 11:48