这个是购买对方给的发票,审批一共是这么多钱,现在我们总账的意思。按照这张审批单做一张凭证。这个钱呢,一开始是我们经理垫资出去的钱,今天刚给他报销完,现在这个分录,我到底是按照报销给经理的流程来?还是怎么处理?
羞涩的云朵
于2020-11-13 17:48 发布 585次浏览


- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-11-13 18:06
您好,根据图片,您应当借成本或费用科目,贷其他应付款。
相关问题讨论

您好,根据图片,您应当借成本或费用科目,贷其他应付款。
2020-11-13 18:06:39

您好,是的,要按照报销流程走。
2020-11-13 17:51:51

您好
报销的时候是直接银行转账的么
2020-11-13 17:58:48

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

你好
借 成本费用
贷银行
2021-09-15 16:27:40
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小林老师 解答
2020-11-13 18:06