现在我们让税局给对方代开了20万的工程款,含税。税我们也交过了,现在有发票有完税证明。怎么做分录呢?借应收贷什么?还是确任收入啊?借,应收账款 贷,工程结算呢还是主营业务收入?

小鱼儿
于2020-11-12 12:56 发布 984次浏览
- 送心意
钟存老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
2020-11-12 12:56
同学你好
如果工程已经完工
可以直接确认主营业务收入
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同学你好
如果工程已经完工
可以直接确认主营业务收入
2020-11-12 12:56:47
不体现税金 税务局不知道你这一笔收入缴税了
2019-12-18 09:06:31
对于这种跨年度的记账错误更正,您可以通过以下步骤进行处理:
1.编制更正凭证借:预收账款贷:应收账款
2.在摘要中注明“更正[具体年份]第[凭证号]凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
这样处理可以纠正之前的错误记账,使账务记录准确反映业务实际情况。
例如,如果错误发生在 2023 年 12 月的第 50 号凭证,那么在 2024 年进行更正时,摘要可以写为“更正 2023 年 12 月第 50 号凭证错误,将应收账款调整为预收账款”。
2024-07-05 13:57:35
具体一下情况是什么?理解你觉得是科目吗?还是做账的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,你所指的冲账是哪一笔?
2016-06-01 08:42:08
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