送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-11-10 11:33

需要月末做借转出未交增值税,贷进项税额

Lily 追问

2020-11-10 13:11

当月多少进项,月末结转多少是吗

maize老师 解答

2020-11-10 13:18

是进项税额期末数是0 

Lily 追问

2020-11-10 13:24

投标的报名费和标书费能入办公费吗?

maize老师 解答

2020-11-10 13:26

 不同问题麻烦重新提问,谢谢  这个不多可以直接做办公费可以

上传图片  
相关问题讨论
你好,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2021-03-02 16:37:18
你好,前面部分对的,后面部分是月底全部进项销项做好再转的
2018-08-30 19:51:23
你好,分录对的。
2020-04-16 15:02:29
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 你好,直接计入费用就是了,而不是开始抵扣,后面又转出
2017-07-11 13:52:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...