公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答

生产制造企业把厂房其中的一个平台出租出去了,记入了其他业务收入,那么其他业务成本应该怎么做?分录怎么写
答: 同学你好!这个其他业务成本 是对应的出租厂房部分的折旧哦 借:其他业务成本 贷:累计折旧
就是我们公司有电费收入,我做到其他业务收入里面去了,但是这个其他业务成本我不知道怎么结转了 就是国网开给我们公司发票,我们又向别家单位收取电费,所以导致我们有电费收入,就有了其他业务收入,现在结转成本怎么转,就是发票开出去多少转多少,因为我们没有收取额外费用,国家开给我们多少,我们就问他们收多少 我知道啊,我自己支出的电费,我已经记入制造费用了,然后结转到生产成本,但是我说的是我们问别人收取的计入其他业务收入,然后要结转的这部分
答: 同学你好 这个是其他业务成本
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
这份成本明细表麻烦看下,画圈的都是外购的材料,自己没有加工过。是不是不应该做进成本表里面,而是直接进其他业务收入,其他业务成本。只要做会计分录,附上出库单,完全不用做什么表格附上,这样的理解对吗
答: 对的,你这里的理解是没问题的。








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静@ 追问
2020-11-10 09:52
静@ 追问
2020-11-10 09:52
许老师 解答
2020-11-10 10:01