老师好,我们现在结转的是2017年年底交房收入,2017年底账面开发成本科目余额是6800万,收入结转6400万,2017年年底也没办法算工程结点是多少平方,我们是挂靠施工单位的,施工许可证建筑面积是34000平方,可售面积32331平方,2019年底我们开发成本科目余额12300万这些都是已经收到发票的,基本成本也差不多开完发票了,现在要结转2017年的收入和成本,这个2017年的单位成本是不是这么算12300除以32331,得出单位成本,在乘以2017年的销售面积,就是它的主营业务成本,然后我在2017年年底计提2018和2019年所支付的建安成本这部分,我这么算对吗?
大力士宝宝
于2020-11-10 09:01 发布 592次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-11-10 10:14
没有问题,用你的开发成本来进行分摊面积,你处理没有问题。
相关问题讨论

可表里填的是1301590
2017-02-13 16:07:10

那我填写电子税务申报系统的季报财务报表中的利润表时,要自己统计把主营业务收入+其他业务收入的总数写到营业收入,主营业务成本+其他业务成本=营业成本吗
2021-10-16 13:05:50

你好,你当月做了收入的话,工程施工里边的明细余额分别结转到主营业务成本。
2021-05-07 13:56:37

好的,谢谢老师,因为我现在核算2017年的成本,但是我把2018和2019支付的也去算到成本里在分摊,我怕算错了
2020-11-10 10:23:54

老师反结帐了有什么影响呢?
2024-01-11 17:04:51
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大力士宝宝 追问
2020-11-10 10:23
陈诗晗老师 解答
2020-11-10 12:08