老师您好,请问公司从事教授游泳业务,租赁泳池,交出 问
你好,你们取得收入是需要交税的。 答
@郭老师,个税手续费的收入最好是不是由营业外收入 问
你好,你想要增值税销售额和所得税销售额一致,就改成其他业务收入,如果不管一致不一致,根据准则来的话就是营业外收入 答
记账公司接回来的烂账,银行流水对不上,税务系统也 问
你好,这个你建议你把以后的做对就行了,之前的要改的话,也很难的,你要根据实际业务去改。 答
老师,您好我有个疑问,我们公司同一个农机服务专业 问
你好,这个让对方公司出个委托收款协议。 答
老师好,我们找摄影师开票给我们,说要专票的话就要 问
你好,如果不开专票,开普通发票呢,是收几个点 答

老师,收到一笔电子承兑汇票,借:应收票据贷:应收账款;又把这笔承兑汇票付给别人时借:应付账款贷:应收票据分录这样对不?
答: 您好,整个过程分录是正确的。
1\\我司收到电子商业汇票,分录为,借:应收票据--商业承兑汇票,贷,应收账款-XX公司.2\\背书给另一个公司,借:应付账款-XX公司,贷:应收票据--商业承兑汇票,以上分录对吗
答: 你好,是的,是这样处理的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
收到承兑汇票的当月已支付出去,且已开票并确认相关收入成本,但是收到和支付时都忘记做账。这个月补做分录借:应收票据,贷:应收账款;借:应付账款,贷:应收票据。会有税务风险吗?
答: 你好! 可以补做分录的,没有税务风险的
客户付给我的承兑汇票我借:应收票据 贷:应收账款 ,后我付给我自己的供应商,那我现在知道了应该是借:应付账款 贷:应收票据 减少才对。但我之前理解错了全记在了应付票据里了,我如何调整才行呢?
公司收到甲方开来的电子商业承兑汇票,在账上作为应收票据。后面商票到期了,我方也提示付款,但对方不予理会,声称没有钱支付。请问是否可以在账上,将应收票据调整为应收账款
老师,你好。2022-12月收到客户A公司承兑汇票,在2023-1月份才转付给供应商。当收到的时候:借:应收票据 贷:应收账款老师,对吗?

