送心意

于老师

职称中级会计师,注册会计师,税务师,CMA,审计师

2020-11-07 14:44

收到款项时:借;银行存款 贷;主营业务收入 贷;应交税费-应交增值税-销项税额

学堂用户zippsj 追问

2020-11-07 14:45

请问老师,本月还未清卡就已经开票了,那之后清卡了会把本月的资料都清除了吗?

于老师 解答

2020-11-07 14:46

您好,是不会清除的

学堂用户zippsj 追问

2020-11-07 14:47

会计交接时应该注意些什么问题呢?

于老师 解答

2020-11-07 14:48

一.将尚未处理完毕的业务,处理完毕。一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。 二.整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。 三.整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。 四.交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。 五.打印交接清单,一式三份。按照交接清单交接工作,交接无误后,由移交人、接交人、监交人各自签章,各执一份交接清单。

学堂用户zippsj 追问

2020-11-07 14:49

好的,谢谢老师

于老师 解答

2020-11-07 14:49

不用客气,祝您工作顺利

学堂用户zippsj 追问

2020-11-07 14:50

好的,我会的

于老师 解答

2020-11-07 14:50

嗯嗯,加油同学,好好学习,一帆风顺

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收到款项时:借;银行存款 贷;主营业务收入 贷;应交税费-应交增值税-销项税额
2020-11-07 14:44:52
你好,是取得了专项应付款,还是需要把专项应付款转为营业外收入
2018-01-16 19:21:36
对的
2018-01-04 11:16:22
你开具发票给对方 ?
2019-07-23 12:51:13
收到动迁补偿款 借:银行存款 贷:专项应付款
2019-07-23 16:10:34
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