送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-06-23 10:12

你好,第一种是错误的 
需要按第二种处理,支付计入相关科目,同时把专项应付款转为营业外收入

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相关问题讨论
那你用其他应付款购买的话,那你为什么其他应付款还会有余额呢?没太明白你的问题。
2022-03-29 16:26:42
这个长期待摊费用,举个例子,你公司租了一个办公室,现在装修,花了10万,这个办公室因为不是你公司所有的,所以装修费不能计入固定资产,一般是先计入长期待摊费用,然后按月摊销。
2024-05-24 10:32:04
你好,第二个分录借银行存款 贷固定资产清理 应交税费应交增值税 营业外收入。
2022-03-26 16:23:37
不对,折旧计提不能作为营业外收入,而且累计折旧也不能做营业外收入。正确的分录是:借:固定资产清理 贷:累计折旧 借:银行存款 贷:固定资产清理 。
2023-03-15 19:30:57
您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-10-19 17:33:31
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