送心意

娜老师

职称CMA,中级会计师

2020-11-07 13:11

借,管理费用
应交税费应交增值税
贷,银行存款

玉窈 追问

2020-11-07 13:25

老师,这笔款按合同约定完成定搞后付编制费,尾款后面再付,也计管理费用吗

娜老师 解答

2020-11-07 15:24

你可以先放在预付账款里面,最后遍要一起转入管理费

玉窈 追问

2020-11-07 15:46

已经收到对方开来的发票可以做预付款吗?

娜老师 解答

2020-11-07 15:55

收到发票计入到管理的后续再有发票也是计入管理费用就可以了

玉窈 追问

2020-11-07 16:59

不太明白,老师能说清楚点吗

娜老师 解答

2020-11-07 17:01

不如10万的编制费
第一次收到3万发票
借;管理费用3
贷银行存款3
第二次收到7万发票
借;管理费用7
贷银行存款7

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相关问题讨论
借,管理费用 应交税费应交增值税 贷,银行存款
2020-11-07 13:11:26
你好!计入管理费用就可以,差额计入其他应付款
2020-11-07 13:55:34
你好 借管理费用-劳务费贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
2020-07-03 16:17:55
对方给你开的是什么发票
2020-07-03 16:08:02
你好; 是的。 既然是3年的 研究; 那么需要按月分摊的; 借长期待摊费用 -研究费 贷 银行存款 ;按月分摊 :借研发支出- 费用化支出 贷 长期待摊费用 -研究费
2022-06-01 09:14:46
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