送心意

QQ老师

职称中级会计师

2020-11-07 13:55

你好!计入管理费用就可以,差额计入其他应付款

玉窈 追问

2020-11-07 17:01

老师,我们付了10,发票也收到了,只是后期的尾款没付

QQ老师 解答

2020-11-07 17:31

你好!尾款计入其他应付款就可以

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相关问题讨论
你好!计入管理费用就可以,差额计入其他应付款
2020-11-07 13:55:34
借,管理费用 应交税费应交增值税 贷,银行存款
2020-11-07 13:11:26
你好 先支付的都计入预付账款就可以了
2019-06-21 14:11:19
你支付时怎样做的账?
2019-06-16 10:25:32
你好; 是的。 既然是3年的 研究; 那么需要按月分摊的; 借长期待摊费用 -研究费 贷 银行存款 ;按月分摊 :借研发支出- 费用化支出 贷 长期待摊费用 -研究费
2022-06-01 09:14:46
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