外账给我一张25年的余额表,其中应付账款借方88173 问
你错在直接按借贷差额录入,还把差额乱入了未分配利润,导致资产少了 39821.82。 直接改: 应付账款、其他应付款按原借贷方余额分别录入,别算差额 把错进未分配利润的 4849.37 删掉 应付借方进预付,其他应付借方进其他应收 账就平了,和税务系统一致。 答
建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 问
你好 建筑业,项目地预缴附加税474.34元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 474.34 贷:应交税费-应交附加税 474.34 借:应交税费-应交附加税 474.34 贷:银行存款 474.34 机构地应交附加税:11675.46元,这笔如何写分录? 借:税金及附加 11675.46 贷:应交税费-应交附加税 11675.46 借:应交税费-应交附加税 11675.46 贷:银行存款 11675.46 答
图片是我的问题,我要和B公司要多少钱? 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
应交企业所得税以前多交了,不小心做到借方了,现在 问
摘要:更正以前年度多缴企业所得税科目入账错误 调整应交企业所得税错记借方科目 答
商场老板名下有很多个公司,物业公司,商管公司,传媒 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

用友软件里,按下恢复记账前状态之后,会出现两个选项,我从五月份做的账到八月份,现在需要修改五月份的凭证,该怎么办,上面有个按钮是2016年7月初状态,是只能修改七月份的凭证吗?
答: 你好,需要反结转反审核到5月份修改凭证
老师你好我现在用在是金蝶财务软件,六月份有一个固定资产的凭证有错误,现在我要结七月份的账了,请问怎么修改六月份的凭证呀,怎么样反结账呀。
答: 老师就是上个问题的图片
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问用友T3反结账后,反记账后怎么进入要修改的月份,为什么进行了前面的步骤后还是显示当月的凭证,如何进入要修改凭证的月份
答: 挨月份反结账就可以了,一直反结账到你要修改的月份





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