老师你好我现在用在是金蝶财务软件,六月份有一个固定资产的凭证有错误,现在我要结七月份的账了,请问怎么修改六月份的凭证呀,怎么样反结账呀。

小薇
于2015-08-01 08:43 发布 1307次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-08-01 08:46
老师就是上个问题的图片
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主要影响往来科目(如应收 / 应付账款)的明细数据,仅挂错和正确的两个对方名称余额会一减一增,一级科目总额、资产负债表总额都不变,同时要删掉 2025 年 1 月的红冲更正凭证,避免重复调整。
2025-10-22 10:06:06
你好,你在哪里过账的,就去哪里反过账
2024-04-09 16:21:03
你好,你先去取消反审核反记账
2024-04-09 16:08:04
你是说财务软件吗,同学
2024-03-22 11:42:28
你好,点击【账务处理】、【期末结账】、【期末反结账】、【完成】
2023-01-13 16:56:49
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