送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2016-08-29 14:43

老师具体说下,怎么在成本分摊啊。不懂,假如收到30万的管理费,如何做账

柠檬~ 追问

2016-08-29 14:49

没有发票怎么冲减

晓海老师 解答

2016-08-29 14:42

建筑企业是不允许挂靠的,要处理这类账务就要按正常的财务规范来做,建议在成本里面分摊

晓海老师 解答

2016-08-29 14:46

你好!就是冲减你们的成本

晓海老师 解答

2016-08-29 14:52

开收据做收回,或者不做外账通过现金走

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相关问题讨论
建筑企业是不允许挂靠的,要处理这类账务就要按正常的财务规范来做,建议在成本里面分摊
2016-08-29 14:42:03
借;其他应付款 贷;银行存款 其他业务收入 应交税费
2017-10-17 08:32:38
借;银行存款 贷;其他业务收入 应交税费
2016-06-30 14:41:45
你好,借;管理费用,贷;银行存款等科目
2020-06-04 16:06:35
首先,你需要明确的是,挂靠公司收取的管理费是否为收入?如果是,那就需要用应收账款的科目来收入记账,贷方为应收账款,借方为银行存款科目。如果不是收入,那就用应付账款的科目来记账,借方为应付账款,贷方为银行存款科目。
2023-03-26 13:30:13
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