公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答

建筑挂靠的情况,收管理费,这个怎么做账
答: 你好,外账那自有工程处理 内帐那收取的管理费做收入处理
建筑业被挂靠公司收取的管理费怎么做账?
答: 首先,你需要明确的是,挂靠公司收取的管理费是否为收入?如果是,那就需要用应收账款的科目来收入记账,贷方为应收账款,借方为银行存款科目。如果不是收入,那就用应付账款的科目来记账,借方为应付账款,贷方为银行存款科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
建筑挂靠,我公司有资质!这期间是咋样的流程,包括转账开票收管理费这些怎么处理做账呢
答: 您好,按你们自己业务正常的处理就可以了。让对方给你提供扣除管理费后的发票报销转款就可以。







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