送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-11-03 19:18

你好  1.     对保险公司的付款你做 其他应收款来处理  2.   交强险这个是成本 不是计入固定资产成本。 你要做借主营业务成本-保险费贷银行存款

Katherine 追问

2020-11-03 19:31

交强险我想分摊12月,因为我们租赁车有的项目工作2个月,开始我计入资本后期分摊不行吗?

meizi老师 解答

2020-11-03 19:34

你好  你金额大的话 你可以做分摊  先做 借预付账款贷银行存款 。   你要按你交强险的时间内来分摊  你看交强险的期间来分摊哦   

Katherine 追问

2020-11-03 19:35

所以我的问题就是,我如果不借预付账款,而是计入固定资产分摊是不是也可以啊? 这并不违反会计法吧?因为交强险是使得固定资产达到可预计使用状态的必须费用

meizi老师 解答

2020-11-03 19:36

你好 这个交强险不能计入固定资产成本去。 你要分摊交强险 计入预付账款去核算。  到时按月分摊计入成本费用。     

Katherine 追问

2020-11-03 19:36

包括保险公司, 我保险理赔,因为是经营业务相关的,常发生的,是不是应该用应收或应付,而非其他应收其他应付啊?

meizi老师 解答

2020-11-03 20:09

你好  
比如其他应付款是核算企业除应付票据、应付账款、预收账款、应付职工薪酬、应付股利、应付利息、应交税费、长期应付款等经营活动以外的其他各项应付、暂收的款项。该科目应当按照其他应付款的项目和对方单位(或个人)进行明细核算。
应付账款是核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。该科目应当按照不同的债权人进行明细核算。
  所以这个保险支付的钱  应该是挂其他应付款核算的  (如果应付还没有支付的话 )

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你好 1. 对保险公司的付款你做 其他应收款来处理 2. 交强险这个是成本 不是计入固定资产成本。 你要做借主营业务成本-保险费贷银行存款
2020-11-03 19:18:29
同学你好 A收到发票计入长期待摊费用 B计入其他业务收入
2023-03-23 08:50:37
是的,挂其他应收款科目发票来了后冲
2024-08-22 09:17:41
您好,其他应收款核算不只包装物的, 以下都是 应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险公司收取的赔款等 应收出租包装物租金 应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费、房租费等 备用金,如向企业各职能科室、车间等拨出的备用金12 存出保证金,如租入包装物支付的押金 预付账款转入 其他各种应收、暂付款项
2024-05-18 23:17:41
 你好,很高兴为你解答 做平的话就需要把资产该清理的清理掉
2020-12-21 10:50:47
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