老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,公司存货5000多万,应付账款6000多万,未分配利 问
您好, 您稍等我给您编辑 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答

你好老师 之前模具款做到其他应收款,现老板说要转为固定资产投入
答: 您好,建议分录,借;固定资产,贷:其他应收款。
如果固定资产 投资时其他应收款跟实际收到款时的其他应收款不一样,那怎么做呢?比如,实际投资时其他应收款6300元,实际收款时收到5000元?
答: 您好,那差额还是在其他应收款挂着吧。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,我们接手一家公司,只接了账务,账上的固定资产、存货、其他应收款都没有了,老板让把账上资产都清理做平,改怎么办呢?
答: 你好,很高兴为你解答 做平的话就需要把资产该清理的清理掉









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