老师:我上个月产品成本结算多了,比如:成本3元,我按照6元结转了,这个月应该怎么调整?谢谢
严 yan
于2020-11-03 11:21 发布 1003次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-11-03 11:22
你好,冲销多结转的成本
借:库存商品 3
贷:主营业务成本 3
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你好,冲销多结转的成本
借:库存商品 3
贷:主营业务成本 3
2020-11-03 11:22:19

到票时候调整暂估成本差异 借库存商品5000 借主营业务成本5000红字
2016-07-26 14:45:29

您需要将上月暂估的分录冲红,然后根据发票金额重新编制就是了。
2019-05-06 11:13:47

你好,这样做调整分录
借;应付账款等科目29216.01,贷;库存商品29216.01
借;库存商品29216.01,贷;以前年度损益调整—主营业务成本 29216.01
2020-03-31 09:06:30

次月初算出成本,也是可以做成本结转的。就是次月处理上月的账务处理
2019-06-02 12:08:48
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严 yan 追问
2020-11-03 14:15
邹老师 解答
2020-11-03 14:17