老师,刚才做账的时候发现一个员工10月份的差旅费 问
10 月做账:银行付款包含该 95 元时,借 “其他应收款” 95 元,贷 “银行存款” 95 元(先挂往来)。 11 月拿到专票:借 “管理费用 — 差旅费”、“应交税费 — 应交增值税(进项税额)”,贷 “其他应收款” 95 元(冲销往来,正常抵扣进项)。 答
老师,我新接手了一家服装企业,注册资本也都还没到 问
不需要做开办费的,。跨年营业才需要设置 答
初级会计职称怎么继续教育 问
直接百度当地会计网官网,继续教育入口 答
工厂取暖购买的暖气片保温管铝箔布之类的材料计 问
是车间取暖的计入制造费用 答
老师好,一般纳税人企业8月份将支付担保公司担保费 问
要更正成什么样的分录?不按财务费用核算? 答

老师,酒店未开业,销售发票未开具,没有销项,购买物品有进项,这部分进项要入账但是暂时不需要认证要入什么科目?可以入账其他应收款--待抵扣进项吗?
答: 你好,计入应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
金蝶里客户应收期初数据是负数的-5069,但是实际上应该是-4966,但是销售出库单的期初数据也是5069,需要用出库单推销售发票的话金额不能改,现在只收到了一张金额是4841的发票,如果我下推发票的话按金额5069下推然后,在做一笔负数其他应收款调账,就可以了呢
答: 同学你好 这样就可以了
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
之前的会计有一张凭证做错了,他没有收到发票不能走销售费用我需要调整,当时这个人是申请的款项、相当于借款 是不是应该走其他应收款,我红冲应该怎么做
答: 你好 借;其他应收款 贷;销售费用——其他 做这个调整分录








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邹老师 解答
2016-08-25 15:41
邹老师 解答
2016-08-25 16:02