上个月开票3万,这个月红冲了这3万,重新开具了1万,如果公司这个月就这么一笔业务,是不是代表暂时多负担了2万货款对应的增值税。

隐...
于2020-10-28 17:00 发布 685次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-10-28 17:04
是一般纳税人吗,这个是,这个会自动生成主表留底税额,下次还可以抵减
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这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
未交增值税根据转出未交增值税来的,转出未交增值税是根据这个截图来的
2020-05-18 18:49:51
你好; 到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的
2022-09-22 16:40:03
同学你好
销项进项结转不对
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-02-16 08:54:40
您好
价款11300(含增值税),增值税率为13%, 增值税税款11300/(1%2B0.13)*0.13=1300
2022-05-17 12:39:01
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2020-10-28 17:12
maize老师 解答
2020-10-28 17:18