就是我们公司想让别的机构帮我们代开了7800元的住宿费发票给我们一个合作方,10个点的,但是那个税费我们公司要单独踢出来,单独开出发票我们公司报销,最后我们要支出多少总税费呢?
咩咩
于2016-08-22 22:41 发布 983次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
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你好,一般是问题不大
2016-08-17 15:49:14

报销是可以的,这个不影响,都是属于住宿的一个发票。开具这个发票的时候,项目选择的一个区别。
2020-04-12 14:43:05

你好 可以的,按实际地报就行
2022-05-16 09:34:25

你好,如果有清单是最好的
2019-08-03 21:14:11

您好,一般情况下,是不给报销的。
2018-07-07 21:08:48
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