问你下哈,就是想向别的机构代开了7800元的住宿费发票给我们一个合作方,10个点的,但是那个税费要单独开出发票来我们公司报销,最后我们要支出多少税费呢?

咩咩
于2016-08-22 22:34 发布 686次浏览
- 送心意
李老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好 可以的,按实际地报就行
2022-05-16 09:34:25
这个打回重开,不能报销
2023-11-28 17:10:36
好像没明白,能再解释下吗
2016-08-22 22:36:00
是的 和出差地不相符 不可以报销
2020-06-24 16:03:03
开回来的发票是“住宿服务*服务”,可以报销
2023-11-28 17:16:02
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