送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-10-20 17:39

把五月的分录红色做一次,再按新发票做新分录。

上传图片  
相关问题讨论
把五月的分录红色做一次,再按新发票做新分录。
2020-10-20 17:39:31
需要做的借应收账款负数主营业务收入负数应交税费负数。 借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-10-20 14:16:50
你好,需要把之前开错的发票,补开的正数发票都给到对方的
2019-09-16 09:46:21
你好,不用的,开错的你收回来,然后负数发票也不用给他,你再给他开正确的就可以了
2019-09-16 09:32:08
就是您之前蓝字发票对应分录的反分录 借反负数:应收账款 贷方负数:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
2019-12-12 15:51:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...