送心意

李老师

职称中级会计师

2016-08-18 14:31

我知道红冲,但是怎么做分录呢?
之前是借管理费用 贷银存

现在是不是借应交税费--进项 
         贷管理费用 负数?

大头 追问

2016-08-18 15:23

你的意思是先把之前一张凭证红冲了,然后再做一份对吗?

那我直接按我的方式来做可以吗

李老师 解答

2016-08-18 14:20

有张进项增值专票在没有认证的时候做的管理费用,   那你要红字冲减之前的分录

李老师 解答

2016-08-18 14:34

红冲完  借管理费用 应交税费应缴增值税进项 贷银行

李老师 解答

2016-08-18 15:34

是的

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相关问题讨论
你好 样稿都是正数 是吧?
2019-11-09 11:03:25
你好 ;    意思是不能抵扣 ;你跑去做了抵扣处理 。要转出 ? 
2021-09-14 14:00:00
做福利费的时候,借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:现金
2021-06-22 06:33:18
您好,第二个是错误的,第一个分录就少做了进项税额转出 正确分录 借 待处理财产损益 142945 贷原材料126500 应交税费-应交增值税-进项税额转出16445 借 管理费用 142945 贷 待处理财产损益142945
2020-01-01 12:55:40
同学你好 进项转出直接做贷进项转出
2021-09-14 15:50:21
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