送心意

朴老师

职称会计师

2020-10-17 21:34

同学你好
你是做代收代付的吧

yi平 追问

2020-10-17 21:35

是的,代收代付

朴老师 解答

2020-10-17 21:38

借银行
贷其他应付款
贷主营业务收入
贷销项
借其他应付款
贷银行

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相关问题讨论
同学你好 你有服务费的吧
2020-10-17 21:31:22
同学你好 你是做代收代付的吧
2020-10-17 21:34:29
你好,,业务真实就可以,不真实就有风险,还有,平时的销售不是开票才做收入,业务结束不开票也要做销售
2019-12-06 18:49:17
一、年末结转需要做计提凭证、做摊销凭证,当计提的转账凭证,计提处理。如工资计提、增值税附加税的计提,工资费用的计提,社保费的计提。当摊销的费用摊销处理,如长期待摊费用的摊销。当结转的凭证结转处理。另外按权责发生制原则进行账务处理。银行存款、库存现金的余额需要核对一致。对于增值税,需要进行结转,全部计入“应交税费——未交增值税”科目。另外结转本期损益,计提企业所得税,最后结转本年利润至未分配利润。有利润时会分配利润,或计提盈余公积等
2020-01-09 19:55:35
同学你好 收到当月平台结算款后做收入
2021-09-11 00:45:53
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