- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-01-09 19:55
一、年末结转需要做计提凭证、做摊销凭证,当计提的转账凭证,计提处理。如工资计提、增值税附加税的计提,工资费用的计提,社保费的计提。当摊销的费用摊销处理,如长期待摊费用的摊销。当结转的凭证结转处理。另外按权责发生制原则进行账务处理。银行存款、库存现金的余额需要核对一致。对于增值税,需要进行结转,全部计入“应交税费——未交增值税”科目。另外结转本期损益,计提企业所得税,最后结转本年利润至未分配利润。有利润时会分配利润,或计提盈余公积等
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一、年末结转需要做计提凭证、做摊销凭证,当计提的转账凭证,计提处理。如工资计提、增值税附加税的计提,工资费用的计提,社保费的计提。当摊销的费用摊销处理,如长期待摊费用的摊销。当结转的凭证结转处理。另外按权责发生制原则进行账务处理。银行存款、库存现金的余额需要核对一致。对于增值税,需要进行结转,全部计入“应交税费——未交增值税”科目。另外结转本期损益,计提企业所得税,最后结转本年利润至未分配利润。有利润时会分配利润,或计提盈余公积等
2020-01-09 19:55:35
你好 需要月末结账的
2020-05-15 18:10:53
同学你好
你有服务费的吧
2020-10-17 21:31:22
你好,一般纳税人的销售成本=销售货物数量*单位购进成本
月末结转的成本,是一回事啊
2022-03-05 14:31:11
你好,,业务真实就可以,不真实就有风险,还有,平时的销售不是开票才做收入,业务结束不开票也要做销售
2019-12-06 18:49:17
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