送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-10-16 10:30

同学你好
是需要做一个
借,应交税费一应增一销项10000
贷,应交税费一应增一进项10000
的分录;

晨曦 追问

2020-10-16 10:35

我上个月已经报税了,这个分录做到这个月吧

立红老师 解答

2020-10-16 10:38

同学你好
可以,是可以的;

晨曦 追问

2020-10-16 10:41

那留抵的5000不用写个什么分录吗

立红老师 解答

2020-10-16 12:01

同学你好,留抵的5000的不用再做分录的;是留在进项税额明细中;

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相关问题讨论
同学你好 是需要做一个 借,应交税费一应增一销项10000 贷,应交税费一应增一进项10000 的分录;
2020-10-16 10:30:29
你好 借 未交增值税,贷转出多交增值税 
2022-10-17 11:00:15
同学你好 借应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2021-11-16 10:59:37
你好,增值税期末有留抵税额,结转增值税会计分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-10-14 18:07:22
你好,进项多,销项少,而且上期还有留抵税额,这月结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2020-12-18 17:27:34
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