老师,你好,我在7月应交增值税800元,享受免税,8月做分录,借:应交增值税800 贷:营业外收入800 但在8月时刚好又把这个冲红了。做了:贷:应交增值税-800 9月在做凭证时如何做? 是不是 借应交增值税-800 贷营业外收入-800呢

鲜林波
于2020-10-14 16:51 发布 770次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好,不需要原始凭证的
2017-02-09 16:35:34
你好!
需要的
2019-08-25 19:05:26
您好
借应交税费-应交增值税
贷营业外收入-减免税款
2020-01-05 16:59:11
附加税不交不用计提了
2019-04-01 17:05:38
是的,先冲减收入及增值税
然后在冲减这笔
2020-10-14 16:52:25
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