老师,甲公司春节期间搞活动,充值10000元赠送4000元 问
充值10000元赠送4000元,相当于折扣=4000/14000 答
老师我们一直是提供服务,上个季度也销售了体育器 问
同学,你好 正常提示 答
老师,我们公司给镇上政府单位转了900订阅报纸款,但 问
那个是计入管理费用-办公费 答
老师,家里老人有多个子女,个人专项扣除怎么分配? 问
您好,可以平摊,按来员来平均,也可以由老人指定 答
老师,餐饮个体工商户需要办对公户吗? 问
那个是可以不开设公户的 答

实操分录练习固定资产“所得税费用”怎么计算
答: 所得税费用=利润总额*所得税税率
老师好!我去年第一次做固定资产一次性扣除,去年7月一次性扣除了300万设备。但年底忘了做借:所得税费用 贷:递廷所得税负债分录了。现在已申报结束了,才想起来,这个分录必须要做吗?
答: 你好 无所谓,这个分录与税无关! 一般企业都不做(除非上市公司或社会公众公司)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
这个分录是什么意思呀“借:递延所得税资产 贷:所得税费用-递延所得税费用”
答: 确认的递延所得税资产是会使所得税费用减少的,而且由于递延所得税资产是资产类账户,借方表示增加。
评估增值的固定资产,第一年计提折旧,会计分录是借:管理费用,贷:固定资产;借:递延所得税负债,贷:所得税费用/少数股东损益。请问第二年的时候,抵消分录应该怎么做
请问老师,企业购买了200万的固定资产,想一次性做费用,税法上应该是允许的吧,这样可以少交企业所得税,后面再怎么做调增呢,请问老师分录应该怎么处理,谢谢
老师,,那个所得税费用2125是怎么来的?处理固定资产收益交所得税,,收益是12000得嘛,,这个我就反推不过去了,帮我看看










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