老师,想请教个问题:19年7月份的分录做错了,应该是借:管理费用 贷:应付账款 结果做成了 :借 :管理费用 贷:现金,2020年9月我应该如何调整账
摩登
于2020-10-09 13:49 发布 740次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-10-09 13:52
同学你好!这个的话
借:库存现金
贷:应付账款
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你好,既然做回冲了,肯定是收到发票了。冲回,借管理费用(负数)贷应付账款—暂估(负数);再按照发票,做借管理费用,贷应付账款XX公司。对管理费用如果金额没变化,是没影响的。
2025-01-11 20:02:08

借银行存款1000,
应付账款5000
贷,利润分配未分配利润。
2022-04-06 10:38:16

学员您好,多出的10000要做以前年度损益调整
借:以前年度损益调整 10000
预提费用 30000
贷:银行存款 40000
2022-02-09 18:48:55

你好同学这些钱是借:银行存款 贷:应付账款 同学,归还就是相反的分录同学
2021-01-08 13:25:56

你好,
如果您是付款方,这个分数可以,
2020-09-18 11:03:22
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