老师,你好。2019年11月开具给A、B、C的销项发票,全部统一入了A公司的应收账款,由于是跨年度,请问怎样区分出ABC三间公司的应收账款。

簿荷梨子
于2020-10-09 13:18 发布 759次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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正数余额,就是没有收回的
负数余额就是多收的
2021-12-24 16:35:07
你好提前收款记预付 先开票后面收款记应收
2022-05-13 09:57:53
你好; 你挂应收账款借方 ; 到时 如果确实收不回来的; 走坏账处理; 你现在只能走应收账款借方挂着的
2022-08-02 09:12:16
你好 调整下应收账款的明细科目 。 借应收账款-B 应收账款-C 贷应收账款 -A 。从A 的应收账款里面 冲出来 BC公司的金额 。
2020-10-09 13:38:03
你好,同学,客户不需要发票的情况也需要确认未开票收入。
2024-06-04 21:13:06
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