老师您好 公司其他应付款下挂账1100万 是暂估成 问
可以的,当年的账就可以那样冲 答
个税的手续费到底是放其他业务收入还是营业外收 问
若要缴增值税,入其他业务收入 答
老师 您好 22年的费用不够 税局查账让补税 现在 问
你好不可以的,一看就不行的 答
老师,平时有交易往来的客户,如果不是我们工厂的货, 问
你好,本身这个不是你们的业务,你们开了发票就属于虚开发票。这个操作本身就是违法的。 答
老师,公司为小规模,2024年A公司与B公司签了软件著 问
那个应该计入无形资产科目 答

老师你好,建安业,公司新中标的项目,按合同价转让给给了分包方,我方给业主方开100万的发票,分包方给我方开100万的发票,均为专票,因没有税额差,我方不交税,工程款均走公户,我方收取分包方管理费(走的是私户,所以没有开票),以上行为是否正确?新中标的项目是否必须要按合同或中标通知书暂估入账?如是,工程结束时,实际工程款与暂估入账的差额如何处置?
答: 同学你好 管理费不用单独交,直接工程款里扣就行了 2.可以暂估入库 收到发票的时候要全部红冲暂估的,不能有差额
工程完工投入使用,但发票未收全且部分工程款未付,如何暂估入账?
答: 按工程的决算书估价入账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请教下,在建工程己达到使用状态,但是还有500万的发票(含税)未开过来,暂估入账怎么做
答: 你好 可以暂估入账的


吴金四 追问
2020-09-29 17:27
朴老师 解答
2020-09-29 17:47