送心意

李老师

职称中级会计师

2016-08-10 08:51

老师,发放的时候怎么做会计分录了

追问

2016-08-10 08:52

我以前是借方应付职工薪酬,贷方银存,以你以上那样计提了,具体发放的时候怎么做会计分录?

追问

2016-08-10 08:53

这样的话一借一贷也平了,在资产负债表中应付职工薪酬还是在借方啊

李老师 解答

2016-08-10 08:30

是不是少计提了   补提一下  借XX费用 贷应付职工薪酬

李老师 解答

2016-08-10 08:52

借应付职工薪酬 贷银行

李老师 解答

2016-08-10 09:51

一借一贷   平了 就没有余额的啊

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相关问题讨论
你好,直接写应付职工薪酬工资就可以的。
2023-01-06 10:10:48
同学你好,这应付职工薪酬是46万还是48万?
2022-04-17 18:44:39
如果是企业负担的 借管理费用,社保贷应付职工薪酬社保。
2021-04-01 18:27:05
你好 那你之前挂了其他应收款的话 。 现在做借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 银行存款等
2020-06-16 17:52:11
确认时在贷方,发放冲销是在借方。
2018-11-12 00:42:08
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