请问老师,7月份成立的公司,9月份才有销售,进项税额大于销项税额,增值税申报的时候我可以把销项税额全部抵扣了吗?但是认证勾选的时候1张发票不够抵,2张发票又多了,我可以勾选2张吗?那么多出来的抵扣额怎么做账务处理呢?
晨曦
于2020-09-25 11:47 发布 845次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-09-25 11:48
你好,可以的,你们不交税可以
借应交税费应交增值税转出未交增值税
应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税进项
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你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34

你销项税额也需要结转到转出未交增值税下面去
2019-03-31 13:40:38

您好
增值税税负=(销项税额-进项税额)/销售收入
2019-05-21 15:18:54

您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20

你好,可以这样处理的
2019-07-09 16:02:28
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晨曦 追问
2020-09-25 12:00
郭老师 解答
2020-09-25 12:07