请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答

员工福利费进项税额已经认证了,账务是不是这样处理:借 管理费用-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款 进项转出时:借 管理费用-福利费 贷 应交税金-应交增值税(进项税额转出)
答: 您好,是的,您写的分录比较正确,如果写为以下分录,更好,员工福利费进项税额已经认证了,账务处理:借 应付职工薪酬-福利费 应交税金-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款,计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。进项转出时:借 应付职工薪酬-福利费,贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出),计提时,借;管理费用-福利费,贷:应付职工薪酬-福利费。
进项税额转出的分录,借管理费用-水电费 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款 转出: 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 这样 进项税额和金额税额转出都有数字挂在账面上了是末结转 进项税额和金额税额转出吗借应交税费-应交增值税-进项税额转出贷应交税费-应交增值税-进项税额
答: 借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一般纳税人只有简易计税,收到专票,进项税额转出,借管理费用-水电费 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款 转出: 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 这样 进项税额和金额税额转出都有数字挂在账面上了
答: 你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。










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