送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-09-22 15:08

你好     借银行存款贷预收账款    借预收账款贷主营业务收入 应交税费  ;  借原材料   贷银行存款。   领用了多少做多少成本的。

李小豆 追问

2020-09-22 15:17

消费完了走收入?但是伙食费都不开发票老师

meizi老师 解答

2020-09-22 15:23

你好      不是消费完了 。 你门先预收做借银行存款贷预收账款。   幼儿园的学费一般是按月来做收入的

李小豆 追问

2020-09-22 15:29

老师问一下村里1983年少给二亩田,今才知道,要回太难,准备诉讼,不知怎么算 1、货币增值2、利息,35年计算 83年值140元,2020年价值1460元     用140元+1460元÷2=(35年÷2)=钱总金额   总金额ⅹ6.5%X折算为17.5年=货币增值   这样算对?有法律依据

meizi老师 解答

2020-09-22 15:36

你好  学堂学员问题多 。新问题需要重新发起提问的。

李小豆 追问

2020-09-22 15:38

收到餐费:
借:银行存款
贷:预收账款
孩子吃了消费了
借:预收账款
贷:主营业务收入
转收入里,但是伙食费没开发票   是按月收的老师     老师这个再解答下吧

李小豆 追问

2020-09-22 15:39

这是刚刚那个幼儿园的老师

meizi老师 解答

2020-09-22 15:41

你好 这个是你就算不开票。 一般幼儿园不会开票 都是开收据的。     你就做    收到餐费:
借:银行存款
贷:预收账款
孩子吃了消费了
借:预收账款
贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税   这样做就行了。

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你好 借银行存款贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入 应交税费 ; 借原材料 贷银行存款。 领用了多少做多少成本的。
2020-09-22 15:08:11
你好,按照当月孩子实际上学天数扣伙食费的分录是 借;预收账款,贷;其他业务收入
2020-05-21 08:13:28
你这应该借:非限定性净资产(负数)
2019-11-13 16:31:23
你好,这些都可以计入主营业务成本
2016-08-07 14:49:49
计入预收账款,消费了做收入
2017-11-09 17:57:36
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