15年有笔分录做错了,借 管理费用2300 贷 现金2300 但实际是开了专用发票进项有334.19 正确的应该是借 管理费用1965.81 应交税费334.19 贷 现金2300 可是跨年了要怎么调整呢?有没有同学知道.(发票15年已认证,现在国税系统跟账面相差344.19)

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于2016-08-06 12:40 发布 586次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-08-06 12:56
會計分錄幫我寫下老师
相关问题讨论
你好,跨年度的话只能通过以前年度损益调整科目往回调整了
2016-08-06 12:51:32
购买手机开的发票,是买来送人的
借:管理费用,贷现金
2020-02-08 16:27:42
你好,第一张是增值税专用发票,专票的进项税额是可以用来抵扣的,所以还要单独做应交税费。
第二张只是报销单,所以直接全额计入管理费用。
2019-08-14 09:28:18
你好和生产无关做管理费用,如果喝生产有关计入制造费用
2019-07-04 15:31:58
如果专用发票是公司抬头,可以抵扣,费用可以入管理费用
2018-05-30 10:30:11
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2016-08-06 12:51
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2016-08-06 13:08