15年有笔分录做错了,借 管理费用2300 贷 现金2300 但实际是开了专用发票进项有334.19 正确的应该是借 管理费用1965.81 应交税费334.19 贷 现金2300 可是跨年了要怎么调整呢?有没有同学知道.(发票15年已认证,现在国税系统跟账面相差344.19)
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于2016-08-06 12:40 发布 572次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2016-08-06 12:56
會計分錄幫我寫下老师
相关问题讨论

你好,跨年度的话只能通过以前年度损益调整科目往回调整了
2016-08-06 12:51:32

购买手机开的发票,是买来送人的
借:管理费用,贷现金
2020-02-08 16:27:42

你好,第一张是增值税专用发票,专票的进项税额是可以用来抵扣的,所以还要单独做应交税费。
第二张只是报销单,所以直接全额计入管理费用。
2019-08-14 09:28:18

公司购进一台叉车,专用发票开的金额55000元可以做管理费用,也可以做固定资产
2019-08-16 10:00:25

你好; 这个首款是什么业务的; 这样好判断科目的; 之前付款怎么挂科目的
2022-09-27 13:02:45
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晓海老师 解答
2016-08-06 12:51
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2016-08-06 13:08