就在账上体现就可以了,实际你这个税金是没有认证抵扣进项税金,按上面我写的分录入账,和你说的结果是一样的 。那在7月的财务报表上也随之变动就可以了是吗
洁丽
于2016-08-05 10:23 发布 633次浏览
- 送心意
郑老师
职称: 初级
相关问题讨论

你好: 是的
2016-08-05 10:24:33

你好 需要做进项税转出处理 借管理费用或者销售费用-差旅费贷应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-06-20 14:21:33

一、月末进项税的会计分录是:
借:库存商品(或原材料)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2020-03-29 13:11:08

你好,这个买来是做什么用的?
2022-02-23 15:28:02

如果进项税大于销项税的话,不用做结转分录。
2020-07-08 17:14:16
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