请问一下,进项认征的金额与实际发票入帐的进项金额不一致怎么操作?因为,发票是月底拿来,不能认征,但是我发票已入帐 认征的金额与帐面上的金额不一致,分录怎么做
叶落云间
于2016-08-03 11:01 发布 959次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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