您好。老师。公司给员工发的误餐补助和差旅费津贴,没有发票的。可以吧。。有没有上限规定每个月不能超过多少。。这次我们老板和上海的供应商一起去深圳。。上海的这个供应商的吃住行也都是我们老板出钱,就是公司出钱了。小公司,老板又没拿正规的发票回来。就说花了这么多钱。。这个要怎么处理比较合理。。上海的供应商的乘坐飞机的发票。可以作为凭证吗,他不算是我们公司的员工。
粗心的身影
于2020-09-11 14:48 发布 1263次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2020-09-11 15:09
您好,
出差的差旅费补贴不需要发票
员工的误餐费,要发票
单位招待客户的支出记业务招待费需要发票,
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您好,
出差的差旅费补贴不需要发票
员工的误餐费,要发票
单位招待客户的支出记业务招待费需要发票,
2020-09-11 15:09:10

您好,分录,借;应付账款,贷;营业外收入。
2017-05-31 15:03:38

你好 收到货 没收到发票的话 先暂估入库 借原材料-暂估 贷应付账款 收到发票了 冲掉暂估 按发票入账就可以了
2019-10-15 16:58:02

可以分别对应从供应商采购的什么货物写。
如:付采购**货物货款
2020-04-21 00:03:04

我用的管家婆软件,这样做帐是应付增加?
2017-09-10 13:06:22
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