送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-09-09 09:08

你好  是说明 有发票取得了 但是暂时不认证的进项税金额。

上传图片  
相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
你好!如果不存在尚未抵扣的增值税,可以不做这一笔分录。直接将销项进项税额差额转入未交增值税。
2019-05-24 11:11:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...