老师我们暂估原材料入库的时候少暂估了四分钱,材料已经领用,现在发票回来了,冲销暂估的原材料,按着发票重新做了原材料分录,但是跟库房的原材料金额差了四分钱,老师,这个四分钱怎么办

于2016-08-01 12:41 发布 1581次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
同学你好。
按照入库单入账。
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款等
2021-08-31 11:52:52
借原材料
贷银行存款
以后确定了,再把这个分录红冲,重新写分录。
2020-10-23 10:35:22
借;原材料 贷;应付账款-暂估应付
借;预付账款 贷;库存现金
2016-05-26 12:28:21
你好,暂估,借:原材料 贷:应付账款-暂估 ,付款,借:应付或预付账款-某供应商 贷:银行存款
2017-09-01 12:35:37
冲掉暂估,按发票做就可以,借原材料 负数 贷应付账款 负数
2019-12-16 08:49:31
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