老师,注册公司一直没有经营,现在要做变更需要所有的资产负债表不能为0,我填的本季度的资产(货币资金)700负债其他应付款均为700,下个月填资产负债表时可以填0吗。做利润表冲销(费用700,货币资金700)但还有其他应付款余额?
 
- 123 - 于2020-09-08 17:01 发布 1053次浏览 
-  送心意
                                                     朴老师 职称: 会计师 
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 就是借的老板的钱,没有归还,这样说就行了
 2020-08-12 17:41:42
 
 同学你好
往来款清理了可以是零,
 2020-09-08 17:27:36
 
 “应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。
“应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。
实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。
 2022-02-11 15:34:55
 
 这个就是其他应收款列支处理。
 2019-06-10 10:50:26
 
 不含
就是其他应付款贷方加其他应收款贷方明细余额
 2019-09-24 14:52:20
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