老师,请问,我公司固定资产车辆原值19万,折旧4万,卖了 问
清理残值 借:固定资产清理 15 累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款1 贷:固定资产清理 应交税费-增值税-简易计税 如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 答
老师好,麻烦问一下同一个法人,名下有两个个体户,都 问
你好,正在回复题目 答
老师您好,我们25年12月雇了临时工,我做12月份账时 问
那个计入生产成本-人工费 答
刚到一家公司,没有财务制度体系,账也是代账公司做 问
你好肯定是先建账再说哇 答
录入期初,固定资产卡片的录入时间需要修改吗 问
你好,固定资产最早是当年录入时间这个 答

请问一下, 有笔业务是我们公司开发票做收入交税后 ,收款扣管理费税费转别家公司 ,差额可以进成本吗
答: <p>你好,如果对方没有对应的成本发票是不可以入成本的</p>
老师,我们公司是被挂靠方,我们开发票给甲方,挂靠方提供成本发票给我们,我们收取管理费。那挂靠方的收入从哪里来?
答: 你好 这个是你们把钱打给对方啊,这个是他们的收入的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,别人挂靠我们公司接了一个活,一般像这种业务,我们公司需要挂靠方提供成本发票,还是我们给甲方开票,让挂靠方给我们把全部税费一认,再收点管理费,还是既让他开票,又要他认我们给甲方开的税
答: 你好,同学。 挂靠的处理是,相当于被挂靠 个来自己的工程,他给甲方开票,然后挂靠 人给他开票。
别人挂靠我们公司做工程,我们开发票给建设单位,工程款打到我们公司账户。我公司收到工程款20万,支付成本12万,扣除管理费2万,要打给挂靠方6万。这6万怎么做账处理
别人挂靠我们公司,我们扣除税金和管理费,剩余的转给挂靠个人,现在需要挂靠方提供发票给付款,需要提供多少成本发票比较合适?
前两天咨询过老师,按老师的建议跟老板去说了,但老板那里说不能这样做,管理费已收,税金已扣,成本发票已给,发票不能再退回去跟别人协商,那请问老师还没有其他更好的办法处理这事情呢?谢谢
是小规模,给别人开发票,交3个点的税,那他们来结帐时拿成本发票过来结算,收他除了3个点的税后,多收2个点的管理费,这样不亏吧?






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????蝴蝶????鱼???? 追问
2016-08-01 10:02
黄老师 解答
2016-08-01 09:47
黄老师 解答
2016-08-01 09:50
黄老师 解答
2016-08-01 10:10